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Bonjour à tous, voici un sujet qui fâche, les impôts. j'aurais besoin d'un petit renseignement/conseil. je ne fais pas appel à un comptable, j'essaie de me débrouiller tout seul, ça marche sauf des fois comme cette année.
en 2011, j'ai vendu un matériel qui a été acquis en amortissement sur 3 ans en 2003. ce matériel a été remplacé. il faut donc que je fasse apparaitre cela dans mon exercice 2011.
- où dois-je faire apparaitre cette vente dans la déclaration 2139k (bénéfice réel simplifié) et les feuillets suivants. comme le montant est de plusieurs milliers d'euros (donc >1000) est-ce que je peux répartir sur 2 ou 3 ans ou dois-je tout mettre sur une année. et faire un tableau d'amortissement classique pour le matériel acheté. est-ce la bonne solution ?
- je viens d'y penser seulement maintenant, dois-je soustraire la vente de l'achat et amortir la différence. dans ce cas comment faire?
c'est la première fois que je me trouve dans cette situation et je ne trouve pas de solution sauf de vous faire appel ou d'aller voir le centre des impôts.
merci pour votre aide.
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Bonjour,
Si tu as acquis le matériel en 2003 et que tu l'as amorti sur 3 ans, il est donc amorti. Sa revente n'est à déclarer je pense que si tu es imposé sur les plus-values ( si tu es JA)
Pour ton nouvel achat, tu amortis sur la valeur d'achat du nouveau matériel et non sur le solde.
Le mieux est de faire appel à un centre de comptabilité et de gestion qui va t'expliquer tout ça mieux que moi
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Merci FM86 pour ta réponse. ma situation n'est pas celle d'un JA, c'est une activité "secondaire". j'avais contacté un centre de gestion mais j'aurais mangé tout ce que je gagnais, du coup je m'y suis mis et je fais tous mes papiers (impôts, tva) moi-même. maintenant avec l'informatique c'est assez aisé. je me suis fait un petit truc sur excel, je rentre mes factures, mes impôts fonciers, assurances, ventes, etc, et tout se fait automatiquement, mon compte de résultat est obtenu de suite. je suis au réel simplifié.
concernant ma question, je suis surpris de la réponse, c'est une fleur que font les impôts. ce matériel acheté 4000euros en 2003 et amorti sur 3ans puis revendu 2000euros en 2011 n'est pas à réinjecter dans le bilan ni nulle part ailleurs! c'est génial.
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dom2 a écrit:
concernant ma question, je suis surpris de la réponse, c'est une fleur que font les impôts. ce matériel acheté 4000euros en 2003 et amorti sur 3ans puis revendu 2000euros en 2011 n'est pas à réinjecter dans le bilan ni nulle part ailleurs! c'est génial.
Ca rentre dans les produits exceptionnels de ton résultat je crois; donc (sous réserve que cela soit exact), tu vas payer des impôts dessus au même taux que tes impôts sur le revenu mais si tu es exonéré de l'imposition sur les plus values (taux très élevé), il n'y aura pas de supplément...
En tout cas renseignes toi bien. Certains centres de gestion associatifs ont des tarifs relativement bas. Tu es situé où?
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merci pour ces renseignements, je suis en bretagne centre (pontuvy-loudeac). la réponse que tu me donnes me convient mieux car j'étais étonné de tant de générosité. ce qui m'intéresserait ce serait l’étaler ce montant sur 2 ans par exemple, ça me ferait moins faire le yoyo (ou montagne russe) d'une année à l'autre. merci encore.
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